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사업자 기프티콘 구매부터 비용 처리법 3가지 (부가세, 소득세, 법인세)

사업을 운영하면서 고객 감사 이벤트, 직원 복지, 마케팅 프로모션 등 다양한 상황에서 기프티콘을 활용하는 경우가 많습니다. 손쉽게 전달할 수 있어 편리하지만, 막상 모바일 쿠폰 대량 구매하거나 발송하려면 고려해야 할 사항들이 적지 않습니다.

이번 글에서는 사업자 기프티콘을 구매할 때 주의해야 할 요소와 이를 효율적으로 관리할 수 있는 서비스를 소개해 드리겠습니다.

사업자 기프티콘 구매 시 고려 사항

사업자 기프티콘을 구매하는 경우 대량 구매가 일반적입니다. 특히 기업에서는 다양한 용도로 기프티콘을 활용하기 때문에 한 번에 수 십에서 수백 개 이상의 기프티콘을 구매하는 경우가 많습니다. 그렇다면, 또한, 세금 계산서 발행이 필요한 경우, 사업자 번호 등록이 필수 입니다. 그렇다면, 사업자 기프티콘을 구매할 때 고려해야 할 사항들에 대해 알려드리도록 하겠습니다.

비용 절감

관리의 편리함

브랜드 및 상품 선택

정산 및 세금 처리

기프티콘 활용 시 법적 유의 사항

사업자 기프티콘 비용 처리 방법

사업자 기프티콘 구매 후 어떻게 비용 처리 해야 하는 지에 부가세, 소득세, 법인세에 대해 각각 알려드리도록 하겠습니다.

부가세 매입 세액 공제는 되지 않는다?!

사업자가 기프티콘(모바일 상품권)을 구매할 경우, 부가세 매입 세액 공제 가능 여부는 사용 목적과 거래 방식에 따라 달라질 수 있습니다.

✅ 부가세 매입 세액 공제 가능 조건
📌 사업자 기프티콘 구매 시 주의할 사항

소득세 처리 방법은?! (개인 사업자)

✅비용 처리 기준
✅증빙 필수 항목

법인세 처리 방법은?! (법인 사업자)

✅비용 처리 기준
✅법인세 비용 인정 항목별 기준
항목설명비용 인정 여부
판촉비고객 이벤트, 프로모션용 기프티콘O (비용 인정)
접대비거래처 선물용 기프티콘O (비용 인정, 한도 용)
복리후생비직원용 기프티콘 (명절 선물, 보너스 등) O (비용 인정)
사적으로 사용 대표자 개인 용도로 사용한 경우 X (비용 인정 불가)
접대비 한도 주의

즉, 사업자 기프티콘 구매 시 세금 계산서 발행이 가능한 업체를 통해 사업 관련 목적으로 구매하면 부가세 공제가 가능합니다. (개인 사업자는 현금영수증, 법인 사업자는 세금계산서) 하지만, 기프티콘의 경우 면세 항목인 경우가 많아 부가세 환급이 안 될 수도 있다는 사실을 유념하시길 바랍니다. 추가적으로 궁금한 사항들에 대해서는 국세청 고객센터 (☎126) 또는 홈텍스 상담을 신청해보시길 바랍니다.

그렇다면, 이 모든 것들을 번거롭지 않게 도와주는 B2B 모바일 쿠폰 대량 발송 서비스에 대해 알려드리도록 하겠습니다.

사업자 기프티콘 고민, 센드비에서 해결!

위에서 언급한 모든 요소를 고려할 때, 센드비는 사업자에게 최적의 솔루션을 제공합니다. 센드비는 기업용 모바일 쿠폰 대량 발송 서비스를 전문으로 하며, 다음과 같은 장점을 갖추고 있습니다: 기업 회원으로 사업자 번호와 상호명을 등록 하시면 간편하게 서비스를 이용하실 수 있습니다.

왜 센드비 인가?

센드비 FAQ

Q : 최소 구매 수량이 있나요?

A : 저희는 모바일 쿠폰 대량 발송 서비스로, 기업/대학 회원은 최소 3건 이상 발송 시 구매가 가능합니다.

Q. : 발송 후 관리가 가능한가요?

A : [마이페이지 – 주문 내역]에서 각 휴대폰 번호로의 발송 성공 / 실패의 상태를 조회하실 수 있습니다. 만약, 미발송 건이 있으시다면, [쿠폰 발송 내역] 에서 번호 당 최대 3회 재발송이 가능합니다.

Q : 증빙서류 처리는 어떻게 하나요?

A : 센드비 [마이페이지]에서 카드 전표 혹은 전자거래 명세서를 손쉽게 다운로드 받으실 수 있습니다. 만약, 법인카드로 구매하셨을 경우 센드비에서는 관련된 서류 처리 역시 간편하게 도와드리고 있습니다.

출처 : 국세청 부가가치세법 및 법인세법 기준

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